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Última atualização realizada em 02/11/2025 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLELIO TRES & FILHO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8375 Data de lançamento: 07/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SOLDA ELETRICA MIG 170,00 170,00
1.00 GAS MAÇARICO 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2025 SOLDA ELETRICA MIG GAS MAÇARICO 260,00
16/10/2025 SOLDA ELETRICA MIG GAS MAÇARICO 260,00
21/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8375/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 260,00
TOTAL 260,00 260,00 260,00
SALDO A PAGAR 0,00