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Última atualização realizada em 17/11/2025 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8494 Data de lançamento: 13/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE LAVAGEM DE CARTER 30,00 30,00
1.00 SERVIÇO DE MAO DE OBRA 170,00 170,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2025 SERVIÇO DE LAVAGEM DE CARTER SERVIÇO DE MAO DE OBRA 200,00
15/10/2025 SERVIÇO DE LAVAGEM DE CARTER SERVIÇO DE MAO DE OBRA 200,00
15/10/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8494/2025, 13907 - GABRIEL DASSOLER ME 4,00
20/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8494/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 196,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 15/10/2025 4,00 Lançada
TOTAL   4,00