Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8524 |
Data de lançamento: |
13/10/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
600.00 |
PROTETOR SOLAR FPS 30 CREME 120 G - PROTETOR SOLAR FPS 30 CREME 120 G |
10,55 |
6.330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/10/2025 |
PROTETOR SOLAR FPS 30 CREME 120 G - PROTETOR SOLAR FPS 30 CREME 120 G |
6.330,00 |
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TOTAL |
6.330,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
6.330,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.