Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AIRTON LUIS PAVAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8564 |
Data de lançamento: |
14/10/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMP.REF.A MEIA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE-RS NO DIA 15/10/2025 - ATO DE ASSINATURA DE REPASSE PARA CENTRO DIA DE AVANÇAR SUAS. |
0,00 |
339,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/10/2025 |
EMP.REF.A MEIA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE-RS NO DIA 15/10/2025 - ATO DE ASSINATURA DE REPASSE PARA CENTRO DIA DE AVANÇAR SUAS. |
339,25 |
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14/10/2025 |
EMP.REF.A MEIA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE-RS NO DIA 15/10/2025 - ATO DE ASSINATURA DE REPASSE PARA CENTRO DIA DE AVANÇAR SUAS. |
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339,25 |
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14/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8564/2025
AIRTON LUIS PAVAN - 7516 |
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339,25 |
TOTAL |
339,25 |
339,25 |
339,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.