| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8583 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO MÁQUINAS PESADAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO BOMBA HIDRAULICA | 650,00 | 650,00 |
| 1.00 | SERVIÇO FREIO | 230,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | SERVIÇO BOMBA HIDRAULICA SERVIÇO FREIO | 880,00 | ||
| 20/10/2025 | SERVIÇO BOMBA HIDRAULICA SERVIÇO FREIO | 880,00 | ||
| 20/10/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8583/2025, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA | 44,00 | ||
| 22/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8583/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 836,00 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 20/10/2025 | 44,00 | Lançada | |
| TOTAL | 44,00 |