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Última atualização realizada em 17/11/2025 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8671 Data de lançamento: 20/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO 100,00 100,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA MIG 180,00 180,00
1.00 SERVIÇO FEICHE DE MOLA 160,00 160,00
1.00 SERVIÇO CARDAN 50,00 50,00
1.00 SERVIÇO TROCAR PONTA DE EIXO 300,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2025 SERVIÇO SERVIÇO DE SOLDA MIG SERVIÇO FEICHE DE MOLA SERVIÇO CARDAN SERVIÇO TROCAR PONTA DE EIXO 790,00
22/10/2025 SERVIÇO SERVIÇO DE SOLDA MIG SERVIÇO FEICHE DE MOLA SERVIÇO CARDAN SERVIÇO TROCAR PONTA DE EIXO 790,00
22/10/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8671/2025, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 39,50
28/10/2025 Pagamento de Empenho 8671/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 750,50
TOTAL 790,00 790,00 790,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 22/10/2025 39,50 Lançada
TOTAL   39,50