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Última atualização realizada em 17/11/2025 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 8730 Data de lançamento: 22/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CREAS - RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SOCORRO E TROCA DE PNEU NO INTERIOR - VIAGEM CUMPRINDO ORDEM JUDICIAL (ANEXA) 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2025 SOCORRO E TROCA DE PNEU NO INTERIOR - VIAGEM CUMPRINDO ORDEM JUDICIAL (ANEXA) 250,00
29/10/2025 SOCORRO E TROCA DE PNEU NO INTERIOR - VIAGEM CUMPRINDO ORDEM JUDICIAL (ANEXA) 250,00
29/10/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8730/2025, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES 8,95
05/11/2025 Pagamento de Empenho 8730/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 241,05
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 29/10/2025 8,95 Lançada
TOTAL   8,95