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Última atualização realizada em 17/11/2025 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JUNIOR ALBERTO SOARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 8762 Data de lançamento: 23/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 LAVAGEM AMBULANCIA JBE6H60 100,00 700,00
7.00 LAVAGEM HAMBULANCIA JAK9D03 100,00 700,00
3.00 LAVAGEM VA JBI8E47 100,00 300,00
4.00 LAVAGEM VA NOVA JDK1D95 100,00 400,00
3.00 LAVAGEM IPS4D56 100,00 300,00
4.00 LAVAGEM DUCATO IYR6350 100,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2025 LAVAGEM AMBULANCIA JBE6H60 LAVAGEM HAMBULANCIA JAK9D03 LAVAGEM VA JBI8E47 LAVAGEM VA NOVA JDK1D95 LAVAGEM IPS4D56 LAVAGEM DUCATO IYR6350 2.800,00
30/10/2025 LAVAGEM AMBULANCIA JBE6H60 LAVAGEM HAMBULANCIA JAK9D03 LAVAGEM VA JBI8E47 LAVAGEM VA NOVA JDK1D95 LAVAGEM IPS4D56 LAVAGEM DUCATO IYR6350 2.800,00
30/10/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8762/2025, 13650 - JUNIOR ALBERTO SOARES 56,00
11/11/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 215 2.744,00
TOTAL 2.800,00 2.800,00 2.800,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 30/10/2025 56,00 Lançada
TOTAL   56,00