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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 880 Data de lançamento: 06/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.10 MANGUEIRA 3/4 2T 80,00 88,00
2.00 CAPA 3/4 35,00 70,00
2.00 CONEXÃO MJ 12-12 E MN 12-12 60,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2025 MANGUEIRA 3/4 2T CAPA 3/4 CONEXÃO MJ 12-12 E MN 12-12 278,00
12/02/2025 MANGUEIRA 3/4 2T CAPA 3/4 CONEXÃO MJ 12-12 E MN 12-12 278,00
14/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 880/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 278,00
TOTAL 278,00 278,00 278,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.