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Última atualização realizada em 01/11/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 8819 Data de lançamento: 28/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CREAS - RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 28 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 16 E 17, INCLUINDO DESLOCAMENTO: 31,14 124,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2025 MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 16 E 17, INCLUINDO DESLOCAMENTO: 124,56
29/10/2025 MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 16 E 17, INCLUINDO DESLOCAMENTO: 124,56
29/10/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8819/2025, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES 4,46
TOTAL 124,56 124,56 4,46
SALDO A PAGAR 120,10

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 29/10/2025 4,46 Lançada
TOTAL   4,46