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Última atualização realizada em 01/11/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARISETE BONGIORNO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8827 Data de lançamento: 28/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TINTA ACRILICA 18 LITROS 450,00 450,00
1.00 VERNIZ HPC 15 - 910 5 LTS 720,00 720,00
4.00 DILUENTE 44,00 176,00
4.00 TINTA ESMALTE - 3,6 LTS 135,00 540,00
2.00 VERNIZ PU - CETOL 330,00 660,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2025 TINTA ACRILICA 18 LITROS VERNIZ HPC 15 - 910 5 LTS DILUENTE TINTA ESMALTE - 3,6 LTS VERNIZ PU - CETOL 2.546,00
TOTAL 2.546,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.546,00