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Última atualização realizada em 02/11/2025 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8962 Data de lançamento: 29/10/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: RECURSOS FUNDEB - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHANORMAL 2025 0,00 15,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHANORMAL 2025 15,47
29/10/2025 EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2025. 15,47
30/10/2025 Pagamento de Empenho 8962/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 15,47
TOTAL 15,47 15,47 15,47
SALDO A PAGAR 0,00