| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARISUL TURISMO LTDA | 
| Número do empenho: | 9085 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 6.00 | SERVIÇO DE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO | 700,00 | 4.200,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | SERVIÇO DE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO | 4.200,00 | ||
| TOTAL | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.200,00 | |||