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Última atualização realizada em 02/11/2025 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9087 Data de lançamento: 29/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
65.00 MANGUEIRA 8,00 520,00
10.00 TE 20MM 3,00 30,00
10.00 JOELHO - MISTO 20X1/2 4,00 40,00
6.00 CANO - 20MM 5,00 30,00
10.00 TORNEIRA 10,00 100,00
1.00 DOBRADIÇA - BUCHAS E CINTAS 50,00 50,00
15.00 ADAPTADOR - 20MM 5,00 75,00
1.00 TE - 3/8 3,00 3,00
42.00 CANO - 50MM 13,00 546,00
6.00 CANO 40MM 9,00 54,00
1.00 JOELHO - 45º 40MM 8,00 8,00
5.00 TE - 50MM 12,00 60,00
5.00 REDUÇÃO - 45º 50MM 8,00 40,00
1.00 JOELHO - 45º 50MM 8,00 8,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2025 MANGUEIRA TE 20MM JOELHO - MISTO 20X1/2 CANO - 20MM TORNEIRA DOBRADIÇA - BUCHAS E CINTAS ADAPTADOR - 20MM TE - 3/8 CANO - 50MM CANO 40MM JOELHO - 45º 40MM TE - 50MM REDUÇÃO - 45º 50MM JOELHO - 45º 50MM 1.564,00
TOTAL 1.564,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.564,00