| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA | 
| Número do empenho: | 9126 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO VIA OZONIO | 115,00 | 115,00 | 
| 1.00 | SERVIÇO TROCAR FILTRO DIESEL | 75,00 | 75,00 | 
| 1.00 | SERVIÇO TROCA DE OLEO CAMBIO DIFERENCIAL DIANT/TRAS | 49,50 | 49,50 | 
| 1.00 | SERVIÇO TROCA DE OLEO DA CAIXA TRANSFERENCIA | 75,00 | 75,00 | 
| 1.00 | SERVIÇO TROCA DE OLEO CAMBIO AUTOMATICO | 590,00 | 590,00 | 
| 1.00 | SERVIÇO DE SCANNER | 100,00 | 100,00 | 
| 1.00 | SERVIÇO TROCAR BUCHA ESTABELIZADOR | 49,50 | 49,50 | 
| 1.00 | SERVIÇO TROCAR CORREIAS | 150,00 | 150,00 | 
| 2.00 | SERVIÇO TROCAR AMORTECEDOR DIANT | 90,00 | 180,00 | 
| 1.00 | GEOMETRIA 3D | 120,00 | 120,00 | 
| 1.00 | SERVIÇO TROCAR BIELETA LD/LE | 49,50 | 49,50 | 
| 1.00 | LAVAGEM COMPLETA | 190,00 | 190,00 | 
| 2.00 | SERVIÇO SEMI EIXO | 251,00 | 502,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO VIA OZONIO SERVIÇO TROCAR FILTRO DIESEL SERVIÇO TROCA DE OLEO CAMBIO DIFERENCIAL DIANT/TRAS SERVIÇO TROCA DE OLEO DA CAIXA TRANSFERENCIA SERVIÇO TROCA DE OLEO CAMBIO AUTOMATICO SERVIÇO DE SCANNER SERVIÇO TROCAR BUCHA ESTABELIZADOR SERVIÇO TROCAR CORREIAS SERVIÇO TROCAR AMORTECEDOR DIANT GEOMETRIA 3D SERVIÇO TROCAR BIELETA LD/LE LAVAGEM COMPLETA SERVIÇO SEMI EIXO | 2.245,50 | ||
| TOTAL | 2.245,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.245,50 | |||