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Última atualização realizada em 09/03/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 92 Data de lançamento: 13/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CREAS - RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético). 12.000,00 12.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2025 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético). 12.000,00
05/02/2025 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético). 665,53
05/02/2025 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético). 530,00
05/02/2025 ESTORNO DE VALOR DE CORRETAGEM APLICADO PELA EMPRESA -27,69
05/02/2025 ESTORNO DE VALOR DE CORRETAGEM APLICADO PELA EMPRESA -22,05
07/02/2025 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético). 0,01
10/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 92/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 636,25
10/02/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 92/2025 1,60
10/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 92/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 506,68
10/02/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 92/2025 1,27
05/03/2025 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético). 2.565,28
05/03/2025 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético). 257,97
05/03/2025 estorno de valor de corretagem aplicado pela empresa. -106,72
05/03/2025 estorno de valor de corretagem aplicado pela empresa. -10,73
TOTAL 12.000,00 3.851,60 1.145,80
SALDO A PAGAR 10.854,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 05/02/2025 1,60 436/2025 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 05/02/2025 1,27 437/2025 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 05/03/2025 6,16 1148/2025 A Lançar
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 05/03/2025 0,62 1149/2025 A Lançar
TOTAL   9,65