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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9275 Data de lançamento: 04/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANGUEIRA 95,00 95,00
1.00 JOGO DE LONA FREIO 370,00 370,00
1.00 REBITE LONA FREIO 48,00 48,00
2.00 DIAFRAGMA FREIO A AR 40,00 80,00
2.00 MOLA PATIM 28,40 56,80
2.00 PINO 65,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2025 MANGUEIRA JOGO DE LONA FREIO REBITE LONA FREIO DIAFRAGMA FREIO A AR MOLA PATIM PINO 779,80
TOTAL 779,80 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 779,80