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Última atualização realizada em 11/12/2025 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9486 Data de lançamento: 11/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LOCAÇÃO - DE CAMA ELASTICA 200,00 200,00
250.00 LOCAÇÃO - TOBOGAN 1,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2025 LOCAÇÃO - DE CAMA ELASTICA LOCAÇÃO - TOBOGAN 450,00
19/11/2025 LOCAÇÃO - DE CAMA ELASTICA LOCAÇÃO - TOBOGAN 450,00
19/11/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9486/2025, 5373 - DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME 9,00
25/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9486/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 441,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 19/11/2025 9,00 Lançada
TOTAL   9,00