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Última atualização realizada em 23/11/2025 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9602 Data de lançamento: 17/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 TOALHA DE ROSTO 10,00 100,00
15.00 AROMATIZANTE 15,00 225,00
12.00 POTE DE VIDRO 20,00 240,00
8.00 SABONETE - LIQUIDO 10,00 80,00
10.00 POTE PLASTICO 20,00 200,00
5.00 CADERNO 15,00 75,00
10.00 MANTA - DE PLASTICO 15,00 150,00
10.00 PANO MICROFIBRA - KIT 15,00 150,00
20.00 ENFEITE - DE NATAL 20,00 400,00
9.00 CAIXA ORGANIZADORA 20,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2025 TOALHA DE ROSTO AROMATIZANTE POTE DE VIDRO SABONETE - LIQUIDO POTE PLASTICO CADERNO MANTA - DE PLASTICO PANO MICROFIBRA - KIT ENFEITE - DE NATAL CAIXA ORGANIZADORA 1.800,00
TOTAL 1.800,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.800,00