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Última atualização realizada em 19/11/2025 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROSIMERI ROSA PIRES GRUNEVALD 05544559945

Dados do Empenho
Número do empenho: 9616 Data de lançamento: 17/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 SACOS - POLI TRANSPARENTE 50UN 5,90 29,50
1.00 ENFEITE - DE PAPEL ROSA 28,90 28,90
2.00 PACOTE DE DECORAÇÃO - COM 12 BORBOLETAS 12,00 24,00
1.00 FECHO - FACIL DOURADO 14,90 14,90
2.00 SACOS - POLI COLORIDO 5,90 11,80
1.00 SPRAY - PARA CABELO BRILHO 18,00 18,00
1.00 SPRAY - PARA CABELO COLORIDO 15,00 15,00
1.00 TOALHA - DE MESA HOLOGRAFICA 24,90 24,90
1.00 ENFEITE - DE PAPEL COLORIDO 19,90 19,90
4.00 ESTRELA - METALIZADA AZUL 8,90 35,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2025 SACOS - POLI TRANSPARENTE 50UN ENFEITE - DE PAPEL ROSA PACOTE DE DECORAÇÃO - COM 12 BORBOLETAS FECHO - FACIL DOURADO SACOS - POLI COLORIDO SPRAY - PARA CABELO BRILHO SPRAY - PARA CABELO COLORIDO TOALHA - DE MESA HOLOGRAFICA ENFEITE - DE PAPEL COLORIDO ESTRELA - METALIZADA AZUL 222,50
TOTAL 222,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 222,50