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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 967 Data de lançamento: 10/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MOLA CUICA 88,00 88,00
1.00 DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA 52,00 52,00
2.00 PARAFUSO COMPLETO 10MM 7,00 14,00
1.00 PINO CUICA 28,00 28,00
1.00 CONTRAPINO 3,00 3,00
1.00 REPARO CUICA FREIO 70,00 70,00
1.00 PINO TIRANTE 65,00 65,00
1.00 PARAFUSO 16MM 12,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2025 MOLA CUICA DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA PARAFUSO COMPLETO 10MM PINO CUICA CONTRAPINO REPARO CUICA FREIO PINO TIRANTE PARAFUSO 16MM 332,00
24/02/2025 MOLA CUICA DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA PARAFUSO COMPLETO 10MM PINO CUICA CONTRAPINO REPARO CUICA FREIO PINO TIRANTE PARAFUSO 16MM 332,00
28/02/2025 Pagamento de Empenho 967/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 332,00
TOTAL 332,00 332,00 332,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.