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Última atualização realizada em 09/03/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 97 Data de lançamento: 13/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético). 9.000,00 9.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2025 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético). 9.000,00
05/02/2025 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético). 705,10
05/02/2025 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético). 311,48
05/02/2025 ESTORNO DE VALOR DE CORRETAGEM APLICADO PELA EMPRESA -29,33
05/02/2025 ESTORNO DE VALOR DE CORRETAGEM APLICADO PELA EMPRESA -12,95
07/02/2025 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético). 0,19
10/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 97/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 297,97
10/02/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 97/2025 0,75
10/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 674,08
10/02/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 97/2025 1,69
06/03/2025 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético). 1.218,11
06/03/2025 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético). 400,28
06/03/2025 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético). 360,49
06/03/2025 estorno de valo de liquidação aplicado pela empresa -50,67
06/03/2025 estorno de valo de liquidação aplicado pela empresa -16,65
06/03/2025 estorno de valo de liquidação aplicado pela empresa -15,00
TOTAL 9.000,00 2.871,05 974,49
SALDO A PAGAR 8.025,51
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 05/02/2025 1,69 440/2025 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 05/02/2025 0,75 441/2025 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 06/03/2025 2,92 1152/2025 A Lançar
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 06/03/2025 0,96 1153/2025 A Lançar
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 06/03/2025 0,87 1154/2025 A Lançar
TOTAL   7,19