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Última atualização realizada em 11/12/2025 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9709 Data de lançamento: 24/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE SCANNER 200,00 200,00
1.00 MAO DE OBRA PARTE ELETRICA/CONSERTO PORTA E INJEÇÃO ELETRÔNICA 900,00 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2025 SERVIÇO DE SCANNER MAO DE OBRA PARTE ELETRICA/CONSERTO PORTA E INJEÇÃO ELETRÔNICA 1.100,00
25/11/2025 SERVIÇO DE SCANNER MAO DE OBRA PARTE ELETRICA/CONSERTO PORTA E INJEÇÃO ELETRÔNICA 1.100,00
25/11/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9709/2025, 17216 - MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME 22,00
27/11/2025 Pagamento de Empenho 9709/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.078,00
TOTAL 1.100,00 1.100,00 1.100,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 25/11/2025 22,00 Lançada
TOTAL   22,00