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Última atualização realizada em 13/12/2025 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9794 Data de lançamento: 25/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONJUNTO MECANISMO LIMPADOR 700,00 700,00
1.00 CONJUNTO HASTE LIMPADOR 180,00 180,00
1.00 JG DE PALHETA 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2025 CONJUNTO MECANISMO LIMPADOR CONJUNTO HASTE LIMPADOR JG DE PALHETA 1.000,00
01/12/2025 CONJUNTO MECANISMO LIMPADOR CONJUNTO HASTE LIMPADOR JG DE PALHETA 1.000,00
10/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9794/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.000,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00