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Última atualização realizada em 12/12/2025 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9823 Data de lançamento: 25/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CHAVE GERAL 320,00 320,00
1.00 CABO 50 MM 110,00 110,00
2.00 PONTEIRA CABO 50 MM 40,00 80,00
1.00 TERMINAL DE BATERIA 30,00 30,00
1.00 AUTOMATICO 440,00 440,00
1.00 AUTOMATICO AUXILIAR 290,00 290,00
1.00 INDUZIDO 550,00 550,00
1.00 PLANETARIA 760,00 760,00
1.00 PINHÃO 220,00 220,00
1.00 JOGO DE ESCOVA E PORTA ESCOVA 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2025 CHAVE GERAL CABO 50 MM PONTEIRA CABO 50 MM TERMINAL DE BATERIA AUTOMATICO AUTOMATICO AUXILIAR INDUZIDO PLANETARIA PINHÃO JOGO DE ESCOVA E PORTA ESCOVA 2.980,00
26/11/2025 CHAVE GERAL CABO 50 MM PONTEIRA CABO 50 MM TERMINAL DE BATERIA AUTOMATICO AUTOMATICO AUXILIAR INDUZIDO PLANETARIA PINHÃO JOGO DE ESCOVA E PORTA ESCOVA 2.980,00
03/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9823/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.980,00
TOTAL 2.980,00 2.980,00 2.980,00
SALDO A PAGAR 0,00