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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 983 Data de lançamento: 11/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA MECANICO TROCAR CALÇO 200,00 200,00
1.00 MÃO DE OBRA MECANICO SOLDA 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2025 MÃO DE OBRA MECANICO TROCAR CALÇO MÃO DE OBRA MECANICO SOLDA 240,00
14/02/2025 MÃO DE OBRA MECANICO TROCAR CALÇO MÃO DE OBRA MECANICO SOLDA 240,00
14/02/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 983/2025, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 12,00
19/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 983/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 228,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 14/02/2025 12,00 Lançada
TOTAL   12,00