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Última atualização realizada em 29/12/2025 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VIAÇÃO OURO E PRATA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9875 Data de lançamento: 26/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: PASSAGENS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PASSAGEM - COMPRAS DE CRÉDITOS REFERENTE AO PROGRAMA VALE SAÚDE 10.000,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2025 PASSAGEM - COMPRAS DE CRÉDITOS REFERENTE AO PROGRAMA VALE SAÚDE 10.000,00
03/12/2025 PASSAGEM - COMPRAS DE CRÉDITOS REFERENTE AO PROGRAMA VALE SAÚDE 10.000,00
09/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 9.760,00
09/12/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9875/2025 240,00
TOTAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 03/12/2025 240,00 8938/2025 Lançada
TOTAL   240,00