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Última atualização realizada em 11/12/2025 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9883 Data de lançamento: 26/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FECHADURA 150,00 150,00
2.00 PUXADOR - CROMADO 40,00 80,00
1.00 PORTA - DE CHAPA DE FERRO E VIDRO 1.550,00 1.550,00
1.00 TOLDO - DE POLICARBONATO 900,00 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2025 FECHADURA PUXADOR - CROMADO PORTA - DE CHAPA DE FERRO E VIDRO TOLDO - DE POLICARBONATO 2.680,00
27/11/2025 FECHADURA PUXADOR - CROMADO PORTA - DE CHAPA DE FERRO E VIDRO TOLDO - DE POLICARBONATO 2.680,00
03/12/2025 Pagamento de Empenho 9883/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.680,00
TOTAL 2.680,00 2.680,00 2.680,00
SALDO A PAGAR 0,00