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Última atualização realizada em 11/12/2025 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9890 Data de lançamento: 26/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE TORNO 150,00 150,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA MIG 90,00 90,00
1.00 SERVIÇO CARDAN 230,00 230,00
1.00 SERVIÇO FEICHE DE MOLA 170,00 170,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2025 SERVIÇO DE TORNO SERVIÇO DE SOLDA MIG SERVIÇO CARDAN SERVIÇO FEICHE DE MOLA 640,00
27/11/2025 SERVIÇO DE TORNO SERVIÇO DE SOLDA MIG SERVIÇO CARDAN SERVIÇO FEICHE DE MOLA 640,00
27/11/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9890/2025, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 32,00
03/12/2025 Pagamento de Empenho 9890/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 608,00
TOTAL 640,00 640,00 640,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 27/11/2025 32,00 Lançada
TOTAL   32,00