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Última atualização realizada em 08/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: NAIR MARIA PANISSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1008 Data de lançamento: 05/02/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 LUBRIFICAÇÃO IWM 0B41 100,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2026 LUBRIFICAÇÃO IWM 0B41 400,00
12/02/2026 LUBRIFICAÇÃO IWM 0B41 400,00
12/02/2026 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1008/2026, 2364 - NAIR MARIA PANISSI 16,00
20/02/2026 Pagamento de Empenho 1008/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 384,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 12/02/2026 16,00 Lançada
TOTAL   16,00