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Última atualização realizada em 15/02/2026 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COM E REPR GARIMPEIRO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1122 Data de lançamento: 10/02/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANGUEIRA 1" 4T 189,00 189,00
2.00 CONEXÃO 1" 51,00 102,00
2.00 CAPA 1 4T 22,10 44,20
2.00 ANEL 6,00 12,00
1.00 TERMINAL DE MANGUEIRA FAO 3012 68,15 68,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2026 MANGUEIRA 1" 4T CONEXÃO 1" CAPA 1 4T ANEL TERMINAL DE MANGUEIRA FAO 3012 415,35
TOTAL 415,35 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 415,35