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Última atualização realizada em 08/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1128 Data de lançamento: 10/02/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 SERVIÇO DE PRENSA 15,00 45,00
1.00 CORRIDA E SERVIÇO MANGUEIRA 300,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2026 SERVIÇO DE PRENSA CORRIDA E SERVIÇO MANGUEIRA 345,00
13/02/2026 SERVIÇO DE PRENSA CORRIDA E SERVIÇO MANGUEIRA 345,00
13/02/2026 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1128/2026, 9722 - COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME 6,93
23/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1128/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 338,07
TOTAL 345,00 345,00 345,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 13/02/2026 6,93 Lançada
TOTAL   6,93