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Última atualização realizada em 03/03/2026 às 16:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1226 Data de lançamento: 19/02/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 TOMADA - DUPLA COM PLACA 20A 24,00 72,00
18.00 FIO PARARELO 2X2,5MM 9,50 171,00
1.00 RELE FOTOCELULA - MAGNÉTICO 68,00 68,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2026 TOMADA - DUPLA COM PLACA 20A FIO PARARELO 2X2,5MM RELE FOTOCELULA - MAGNÉTICO 311,00
24/02/2026 TOMADA - DUPLA COM PLACA 20A FIO PARARELO 2X2,5MM RELE FOTOCELULA - MAGNÉTICO 311,00
03/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1226/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 311,00
TOTAL 311,00 311,00 311,00
SALDO A PAGAR 0,00