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Última atualização realizada em 03/03/2026 às 16:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1233 Data de lançamento: 19/02/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANGUEIRA DE AR ESPIRAL 95,00 95,00
2.00 PARAFUSO 8MM 6,00 12,00
1.00 VEDANTE ESCAPE 15,00 15,00
2.00 PARAFUSO 3/8 7,00 14,00
2.00 ELETRODO SOLDA CROMONIX 25,00 50,00
1.00 ELETRODO SOLDA CROMONIX 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2026 MANGUEIRA DE AR ESPIRAL PARAFUSO 8MM VEDANTE ESCAPE PARAFUSO 3/8 ELETRODO SOLDA CROMONIX ELETRODO SOLDA CROMONIX 216,00
TOTAL 216,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 216,00