| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 59.638.881 GENUIR KERN |
| Número do empenho: | 1273 | Data de lançamento: | 19/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE PINTURA DA AMBULANCIA SPRINTER IYX-6I23 | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE PINTURA DA AMBULANCIA SPRINTER IYX-6I23 | 800,00 | ||
| 20/02/2026 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE PINTURA DA AMBULANCIA SPRINTER IYX-6I23 | 800,00 | ||
| 03/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1273/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||