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Última atualização realizada em 03/03/2026 às 16:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 59.638.881 GENUIR KERN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1273 Data de lançamento: 19/02/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE PINTURA DA AMBULANCIA SPRINTER IYX-6I23 800,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2026 SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE PINTURA DA AMBULANCIA SPRINTER IYX-6I23 800,00
20/02/2026 SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE PINTURA DA AMBULANCIA SPRINTER IYX-6I23 800,00
03/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1273/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00