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Última atualização realizada em 03/03/2026 às 16:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 59.638.881 GENUIR KERN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1274 Data de lançamento: 19/02/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 TINTA 130,00 390,00
3.00 CATALIZADOR 30,00 90,00
2.00 PAPEL DE ISOLAMENTO 85,00 170,00
5.00 FITA ROLO 6,00 30,00
2.00 TINER 45,00 90,00
5.00 LIXA 4,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2026 TINTA CATALIZADOR PAPEL DE ISOLAMENTO FITA ROLO TINER LIXA 790,00
20/02/2026 TINTA CATALIZADOR PAPEL DE ISOLAMENTO FITA ROLO TINER LIXA 790,00
03/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1274/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 790,00
TOTAL 790,00 790,00 790,00
SALDO A PAGAR 0,00