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Última atualização realizada em 22/02/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1284 Data de lançamento: 20/02/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BUCHA BAND DIANTEIRA 119,82 119,82
1.00 BUCHA BAND DIANTEIRA 111,74 111,74
2.00 BUCHA BAND INFERIOR 37,99 75,98
2.00 AMORTECEDOR 271,47 542,94
2.00 KIT ESTABILIZADOR 85,00 170,00
2.00 COXIM 241,94 483,88
2.00 KIT AMORTECEDORES 48,00 96,00
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 418,40 836,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2026 BUCHA BAND DIANTEIRA BUCHA BAND DIANTEIRA BUCHA BAND INFERIOR AMORTECEDOR KIT ESTABILIZADOR COXIM KIT AMORTECEDORES AMORTECEDOR DIANTEIRO 2.437,16
TOTAL 2.437,16 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.437,16