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Última atualização realizada em 08/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1371 Data de lançamento: 24/02/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JG DE PALHETA 190,00 190,00
1.00 PORTA FUSIVEIS 30,00 30,00
2.00 LAMPADA H4 60,00 120,00
1.00 RELÉ 60,00 60,00
1.00 TS 20 40,00 40,00
8.00 FUSIVEL 2,00 16,00
1.00 RELÉ PISCA 60,00 60,00
1.00 SENSOR LUZ RÉ 90,00 90,00
1.00 TOMADA 2 PINOS 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2026 JG DE PALHETA PORTA FUSIVEIS LAMPADA H4 RELÉ TS 20 FUSIVEL RELÉ PISCA SENSOR LUZ RÉ TOMADA 2 PINOS 646,00
03/03/2026 JG DE PALHETA PORTA FUSIVEIS LAMPADA H4 RELÉ TS 20 FUSIVEL RELÉ PISCA SENSOR LUZ RÉ TOMADA 2 PINOS 646,00
05/03/2026 Pagamento de Empenho 1371/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 646,00
TOTAL 646,00 646,00 646,00
SALDO A PAGAR 0,00