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Última atualização realizada em 03/03/2026 às 16:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1376 Data de lançamento: 24/02/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TROCA DE BUCHA FEIXE TR 220,00 220,00
1.00 SERVIÇO AJUSTAR AMORTECEDOR 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2026 SERVIÇO TROCA DE BUCHA FEIXE TR SERVIÇO AJUSTAR AMORTECEDOR 265,00
25/02/2026 SERVIÇO TROCA DE BUCHA FEIXE TR SERVIÇO AJUSTAR AMORTECEDOR 265,00
25/02/2026 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1376/2026, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 13,25
03/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1376/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 251,75
TOTAL 265,00 265,00 265,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 25/02/2026 13,25 Lançada
TOTAL   13,25