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Última atualização realizada em 03/03/2026 às 16:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1416 Data de lançamento: 25/02/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: DESPORTOS E LAZER
Unidade: SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: gas e outros materiais engarrafados
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 AGUA 20 L - AGUA UASADA NA SECRETARIA DE NOVEMBRO ATE AGORA 19,98 199,80
240.00 ÁGUA MINERAL S/G 500ML - AGUA USADA COM AS CATEGORIAS DE BASE 1,20 288,00
240.00 AGUA MINERAL C/GAS 510 ML - USADA NA SECRETARIA DESDE NOVEMBRO ATE O MOMENTO 1,50 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2026 AGUA 20 L - AGUA UASADA NA SECRETARIA DE NOVEMBRO ATE AGORA ÁGUA MINERAL S/G 500ML - AGUA USADA COM AS CATEGORIAS DE BASE AGUA MINERAL C/GAS 510 ML - USADA NA SECRETARIA DESDE NOVEMBRO ATE O MOMENTO 847,80
TOTAL 847,80 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 847,80