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Última atualização realizada em 03/03/2026 às 16:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1663 Data de lançamento: 26/02/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: DESPORTOS E LAZER
Unidade: SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF FOLHA DE PAGAMENTO COMP FOLHA PM FEV 1.314,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2026 REF FOLHA DE PAGAMENTO COMP FOLHA PM FEV 1.314,23
26/02/2026 empenho referente a folha de pagamento mes 02/2026. 1.314,23
27/02/2026 Pagamento de Empenho 1663/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.314,23
TOTAL 1.314,23 1.314,23 1.314,23
SALDO A PAGAR 0,00