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Última atualização realizada em 22/01/2026 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 172 Data de lançamento: 20/01/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 OLEO DIFERENCIAL 38,00 228,00
1.00 MOLA 3° DIANTEIRA 380,00 380,00
1.00 PINO MOLA DIANTEIRA 54,00 54,00
1.00 BUCHA MOLA DIANTEIRA 46,00 46,00
1.00 GRAXEIRA 3/8 7,00 7,00
1.00 PINO DE CENTRO 28,00 28,00
1.00 ELETRODO SOLDA 26,00 26,00
1.00 GRAXA 30,00 30,00
2.00 PARAFUSO COMPLETO 12 MM 11,00 22,00
2.00 CONICO GRAMPO MOLA 8,00 16,00
1.00 PARAFUSO 08 MM 5,00 5,00
1.00 SILICONE DE ALTA TEMPERATUA 35,00 35,00
4.00 ARRUELA 16 MM 1,50 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2026 OLEO DIFERENCIAL MOLA 3° DIANTEIRA PINO MOLA DIANTEIRA BUCHA MOLA DIANTEIRA GRAXEIRA 3/8 PINO DE CENTRO ELETRODO SOLDA GRAXA PARAFUSO COMPLETO 12 MM CONICO GRAMPO MOLA PARAFUSO 08 MM SILICONE DE ALTA TEMPERATUA ARRUELA 16 MM 883,00
TOTAL 883,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 883,00