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Última atualização realizada em 22/01/2026 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 180 Data de lançamento: 20/01/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 PARAFUSO CARDAN 11,00 88,00
1.00 FLANGE DIFERENCIAL 586,00 586,00
2.00 GRAXEIRA 3/8 8,00 16,00
1.00 TRAVA ROSCA 16,00 16,00
3.00 ELETRODO SOLDA 22,00 66,00
1.00 SANFONA ALAVANCA SUPERIOR 182,00 182,00
1.00 SANFONA ALAVANCA INFERIOR 310,00 310,00
1.00 BATENTE DE MOLA 45,00 45,00
1.00 BUCHA FECHADURA CABINA 55,00 55,00
1.00 GRAMPO DA MOLA 85,00 85,00
2.00 PORCA DE GRAMPO 8,00 16,00
1.00 BARRICA DE AGUA COMPLETA 110,00 110,00
1.00 PARAFUSO COMPLETO 10 MM 6,00 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2026 PARAFUSO CARDAN FLANGE DIFERENCIAL GRAXEIRA 3/8 TRAVA ROSCA ELETRODO SOLDA SANFONA ALAVANCA SUPERIOR SANFONA ALAVANCA INFERIOR BATENTE DE MOLA BUCHA FECHADURA CABINA GRAMPO DA MOLA PORCA DE GRAMPO BARRICA DE AGUA COMPLETA PARAFUSO COMPLETO 10 MM 1.581,00
TOTAL 1.581,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.581,00