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Última atualização realizada em 12/03/2026 às 13:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1922 Data de lançamento: 09/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LAMPADA H1 (IVM 2D69) 60,00 120,00
5.00 LAMPADA 10,00 50,00
6.00 LANTERNA DE LED 45,00 270,00
2.00 LANTERNA TR 90,00 180,00
13.00 FUSIVEL 2,00 26,00
1.00 CARGA DE GAS 300,00 300,00
2.00 LANTERNA TETO 40,00 80,00
1.00 RELÉ TEMPORIZADOR LIMPADOR 95,00 95,00
1.00 SENSOR AR 180,00 180,00
1.00 SOQUETE 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2026 LAMPADA H1 (IVM 2D69) LAMPADA LANTERNA DE LED LANTERNA TR FUSIVEL CARGA DE GAS LANTERNA TETO RELÉ TEMPORIZADOR LIMPADOR SENSOR AR SOQUETE 1.331,00
TOTAL 1.331,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.331,00