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Última atualização realizada em 28/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2110 Data de lançamento: 16/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LONA DE FREIO 142,00 142,00
2.00 CILINDRO FREIO RODA TRASEIRA 160,00 320,00
2.00 LIQUIDO DE FREIO 41,00 82,00
2.00 RETENTOR CUBO TRASEIRO 60,00 120,00
2.00 FLEXIVEL FREIO 90,00 180,00
1.00 MOLA MESTRE 255,00 255,00
1.00 PINO DE CENTRO 22,00 22,00
4.00 ELETRODO SOLDA 21,00 84,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2026 LONA DE FREIO CILINDRO FREIO RODA TRASEIRA LIQUIDO DE FREIO RETENTOR CUBO TRASEIRO FLEXIVEL FREIO MOLA MESTRE PINO DE CENTRO ELETRODO SOLDA 1.205,00
TOTAL 1.205,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.205,00