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Última atualização realizada em 28/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2120 Data de lançamento: 16/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TAPA PÓ PONTEIRA DIREÇÃO 48,00 96,00
2.00 CONTRAPINO 3,00 6,00
4.00 PARAFUSO COMPLETO 12MM C/TRAVA 12,50 50,00
2.00 DISCO DE CORTE 4P 16,00 32,00
1.00 TINTA AMARELA 15,00 15,00
4.00 PARAFUSO M/P ESPECIAL 20,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2026 TAPA PÓ PONTEIRA DIREÇÃO CONTRAPINO PARAFUSO COMPLETO 12MM C/TRAVA DISCO DE CORTE 4P TINTA AMARELA PARAFUSO M/P ESPECIAL 279,00
TOTAL 279,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 279,00