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Última atualização realizada em 28/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 58221242 TULIO GAMBETTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2141 Data de lançamento: 16/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 LAVAGEM IQD6D74 SPACEFOX 48,00 144,00
4.00 LAVAGEM FASTBACK 48,00 192,00
4.00 LAVAGEM VBX0C73 48,00 192,00
2.00 LAVAGEM FPMSI47 SPIN 48,00 96,00
2.00 LAVAGEM VAV8EF25 48,00 96,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2026 LAVAGEM IQD6D74 SPACEFOX LAVAGEM FASTBACK LAVAGEM VBX0C73 LAVAGEM FPMSI47 SPIN LAVAGEM VAV8EF25 720,00
19/03/2026 LAVAGEM IQD6D74 SPACEFOX LAVAGEM FASTBACK LAVAGEM VBX0C73 LAVAGEM FPMSI47 SPIN LAVAGEM VAV8EF25 720,00
26/03/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 57 720,00
TOTAL 720,00 720,00 720,00
SALDO A PAGAR 0,00