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Última atualização realizada em 28/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2204 Data de lançamento: 18/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REPARO SETOR 1.780,00 1.780,00
2.00 FILTRO OLEO AFT 47,00 94,00
1.00 FILTRO HIDRAULICO 20,00 20,00
1.00 PARAFUSO 14 MM 12,00 12,00
2.00 PORCA 2,00 4,00
1.00 BUCHA AMORTECEDOR 42,00 42,00
1.00 BUCHA ESTABELIZADOR 37,00 37,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2026 REPARO SETOR FILTRO OLEO AFT FILTRO HIDRAULICO PARAFUSO 14 MM PORCA BUCHA AMORTECEDOR BUCHA ESTABELIZADOR 1.989,00
24/03/2026 REPARO SETOR FILTRO OLEO AFT FILTRO HIDRAULICO PARAFUSO 14 MM PORCA BUCHA AMORTECEDOR BUCHA ESTABELIZADOR 1.989,00
26/03/2026 Pagamento de Empenho 2204/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.989,00
TOTAL 1.989,00 1.989,00 1.989,00
SALDO A PAGAR 0,00