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Última atualização realizada em 28/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2205 Data de lançamento: 18/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SETOR 480,00 480,00
1.00 SERVIÇO TROCA BUCHA AMORTECEDOR E ESTABILIZADOR 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2026 SERVIÇO SETOR SERVIÇO TROCA BUCHA AMORTECEDOR E ESTABILIZADOR 600,00
24/03/2026 SERVIÇO SETOR SERVIÇO TROCA BUCHA AMORTECEDOR E ESTABILIZADOR 600,00
24/03/2026 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2205/2026, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 30,00
26/03/2026 Pagamento de Empenho 2205/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 570,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 24/03/2026 30,00 Lançada
TOTAL   30,00