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Última atualização realizada em 28/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PAMELA DOS SANTOS SANCHES 03713979014

Dados do Empenho
Número do empenho: 2215 Data de lançamento: 18/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO - MÃO DE OBRA 180,00 180,00
4.00 CONSERTO - VAZAMENTO DE GAS 90,00 360,00
4.00 SERVIÇO - FAZER FLANGE CANO AR CONDICIONADO 70,00 280,00
5.00 LIMPEZA AR CONDICIONADO 180,00 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2026 SERVIÇO - MÃO DE OBRA CONSERTO - VAZAMENTO DE GAS SERVIÇO - FAZER FLANGE CANO AR CONDICIONADO LIMPEZA AR CONDICIONADO 1.720,00
23/03/2026 SERVIÇO - MÃO DE OBRA CONSERTO - VAZAMENTO DE GAS SERVIÇO - FAZER FLANGE CANO AR CONDICIONADO LIMPEZA AR CONDICIONADO 1.720,00
26/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2215/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.720,00
TOTAL 1.720,00 1.720,00 1.720,00
SALDO A PAGAR 0,00